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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1201002
Data de emissão 01/12/2022
Valor 3.557,74
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***920653**
Dados do Credor
Nome do Credor MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
CPF/CNPJ 13504575000193
Endereço AV. SENADOR AREA LEAO, SALA 09, 2, SAO CRISTOVAO, CEP:64051090
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa GABINETE DO PREFEITO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO E ARTICULACAO DO EXECUTIVO
Elemento de despesa Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS EM VOOS REGULARES DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO-PI. DESTINO THE BSB BSB THE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
01/12/2022 9 3.557,74 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
01/12/2022 3.557,74